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不填寫個(gè)稅APP有兩種結(jié)果:一是沒(méi)問(wèn)題。二是接到稅局通知。

當(dāng)然,個(gè)稅APP只是處理你自己個(gè)稅問(wèn)題的一種方式,你可以選擇不使用,但如果自己涉及個(gè)稅就不能不處理。偷稅漏稅不分企業(yè)還是個(gè)人的。




哪些情況可以不填寫個(gè)稅APP呢?

1.工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)四項(xiàng)合稱綜合所得,而綜合所得無(wú)收入者。

2.2019年綜合所得不超過(guò)12萬(wàn)的。

3.2019年綜合所得匯算清繳補(bǔ)稅不超過(guò)400元的。

4.綜合所得預(yù)繳稅款與匯算結(jié)果一致的或者不申請(qǐng)退稅的。

如果是以上幾種情況可以不用填寫個(gè)稅APP,也基本不需要其他操作。如果對(duì)自身情況不了解,還是建議下載APP看一看,里面有試算功能,可以核實(shí)一下自己的情況。



如果你不在上述范圍,比如匯算清繳需要你補(bǔ)稅1000元,那么不填寫就會(huì)收到稅局的通知啦。

個(gè)稅匯算清繳是符合條件的才需要辦理,不符合條件的自然可以不用擔(dān)心。

但是,如果你2019年匯算清繳的結(jié)果是需要補(bǔ)稅的,且額度大于400元的豁免金額,那么就是不可逃避的納稅義務(wù)啦。

不要存在僥幸心理。個(gè)稅APP是國(guó)家總局推出的,匯集個(gè)人全國(guó)的申報(bào)數(shù)據(jù)。后臺(tái)數(shù)據(jù)中心是可以監(jiān)控全國(guó)退補(bǔ)稅情況的。系統(tǒng)自動(dòng)試算后,會(huì)把需要補(bǔ)稅的人員提取并推送給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。當(dāng)然,匯算清繳是6月30日結(jié)束,稅局提醒通知最快也得6月下旬才會(huì)發(fā)出的。如果逾期依然不補(bǔ)稅,是需要繳納滯納金和罰款的。

個(gè)稅APP是輔助你處理個(gè)稅問(wèn)題的官方工具,應(yīng)該好好利用,可以選擇填寫。

個(gè)稅APP是官方軟件,可以提供個(gè)人的任職受雇信息,申報(bào)納稅明細(xì)信息。如果信息有誤可以提起申訴。

專項(xiàng)附加扣除信息也可以在APP里自己填寫,然后告知單位享受申報(bào)扣除。還可以自行進(jìn)行修改。

當(dāng)然你也可以通過(guò)委托單位代辦或者去辦稅服務(wù)廳辦理個(gè)人涉稅問(wèn)題。個(gè)稅APP只是一個(gè)更加方便的工具而已

最佳貢獻(xiàn)者
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你的提問(wèn)個(gè)人理解為既不在個(gè)稅app端填寫,也不在電腦端填寫,也不通過(guò)單位填寫上傳。以此為前提,進(jìn)行如下的回答:

首先,享受不了專項(xiàng)附加扣除的優(yōu)惠。

子女教育、贍養(yǎng)老人、繼續(xù)教育、租房、貸款購(gòu)房、大病這6項(xiàng)附加扣除額,每年扣除額少則數(shù)千元,高則10多萬(wàn)元。

如果綜合所得的稅率為10%,則每年可以節(jié)省個(gè)稅少則幾百元,多則逾萬(wàn)元。

如果不填寫,享受不到專項(xiàng)附加扣除相應(yīng)的個(gè)稅優(yōu)惠。

你說(shuō)香不香,呵呵。

其次,可能涉及補(bǔ)稅,可能影響個(gè)人信用

如果不填寫,可能不清楚自己綜合所得情況,有可能涉及補(bǔ)稅(補(bǔ)稅不超過(guò)400元不匯算清繳,只是在2020、2021年)。

如果涉及補(bǔ)稅,個(gè)人又不清楚,在匯算清繳期間(3.1—6.30)沒(méi)有補(bǔ)稅,那么7.1之后你的個(gè)稅補(bǔ)繳、罰款就來(lái)了。

嚴(yán)重會(huì)影響個(gè)人信用,甚至有受到刑事處罰的可能。

再次,衍生影響

這個(gè)衍生的不利影響可能有多種,購(gòu)房、貸款、落戶、子女教育或就業(yè)等等,還有丈母娘那一關(guān),現(xiàn)在都要未來(lái)女婿的征信了。

最后,如果個(gè)人不屬于法定的匯算清繳的情形,若有退稅想直接貢獻(xiàn)給國(guó)家,個(gè)人也不想享受專項(xiàng)附加扣除的優(yōu)惠, 那個(gè)稅app不填也罷。

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這個(gè)要看你個(gè)人情況,看你是屬于哪一類。

以下幾類是不需要填寫個(gè)人所得稅app:

1.月收入未達(dá)5000元(或年收入未達(dá)6萬(wàn)元的)起征點(diǎn)的(本來(lái)就不交稅,就不用填了)

2.沒(méi)有涉及到6項(xiàng)附加扣除的人(6項(xiàng)扣除福利一個(gè)也不沾邊,或者把扣除方全部約定為配偶的)

3.無(wú)業(yè)無(wú)收入人群

4.自由職業(yè)者(有多處不固定收入的,次年3-6月期間需要自行辦理年度匯算清繳時(shí)再填報(bào)扣除,平時(shí)月份不用填報(bào)扣除)

5.土豪任性,不在乎這點(diǎn)抵扣稅金的(6個(gè)專項(xiàng)附加扣除是國(guó)家一項(xiàng)稅收優(yōu)惠福利,沒(méi)有規(guī)定每個(gè)符合條件的人都必須申報(bào),不申報(bào)的視為自動(dòng)放棄該優(yōu)惠福利)

6.外籍人士(含港澳臺(tái))(外籍人士可以繼續(xù)選擇享受原有的外籍免稅補(bǔ)貼優(yōu)惠政策,也可

以選擇此次的6 項(xiàng)扣除政策,只能二選一,原免稅補(bǔ)貼政策將亍2021 年到期終止)。

如果你是屬于以上幾種情況的話,不填也沒(méi)什么關(guān)系。

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你說(shuō)的不填寫個(gè)人所得稅APP,我的理解是不進(jìn)行個(gè)人所得稅的匯算清繳。具體影響分以下幾種情況:

一、不需要辦理匯算清繳的情形:

2019年是個(gè)人所得稅實(shí)行個(gè)人所得稅匯算清繳制度的第一年,國(guó)家稅務(wù)總局高度重視,對(duì)于2019年度的個(gè)人所得稅匯算清繳專門出臺(tái)了文件。依據(jù)規(guī)定:納稅人在2019年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無(wú)需辦理年度匯算:

1、年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元的;

2、年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的;

3、已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的。

對(duì)于上述三類人群,是可以不辦理2019年度匯算清繳的。如果你屬于上述情況之一,不申報(bào)對(duì)個(gè)人沒(méi)有任何影響。

二、符合下列情形之一的,納稅人需要辦理年度匯算:

1、2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的;

2、2019年度綜合所得收入超過(guò)12萬(wàn)元且需要補(bǔ)稅金額超過(guò)400元的。

上述兩種情況是必須辦理匯算清繳的。對(duì)于第一種情況,如果不辦理匯算,就沒(méi)有辦法稅退,對(duì)個(gè)人倒沒(méi)有其他影響。

第二種情況,是強(qiáng)制性要求必須辦理匯算清繳的,如果不辦理或者不按規(guī)定期限辦理,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬(wàn)元以下的罰款,還會(huì)影響個(gè)人征信。稅務(wù)部門會(huì)將其列入重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,采取約束和懲戒措施;情節(jié)嚴(yán)重的,稅務(wù)部門會(huì)將其列為嚴(yán)重失信當(dāng)事人,實(shí)施聯(lián)合懲戒。

所以,按規(guī)定應(yīng)該辦理匯算清繳的,一定要按規(guī)定期限辦理。如果自己不會(huì)操作,可以上單位會(huì)計(jì)或者找專業(yè)機(jī)構(gòu)代為辦理,以免影響到個(gè)人征信。

希望我的回答對(duì)你有所幫助。

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如果想通過(guò)自己來(lái)辦理個(gè)人所得稅的匯算清繳,不一定要通過(guò)手機(jī)APP來(lái)進(jìn)行,還可以通過(guò)其他的方式:比如自然人電子稅務(wù)局,也可以到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理或者填寫好申報(bào)表進(jìn)行郵寄到指定的稅務(wù)機(jī)關(guān)。

辦稅服務(wù)千萬(wàn)條,記在心里第一條。不管用什么方式,要記得做這件事。當(dāng)然,如果是退稅,你又決定放棄自己的權(quán)利,或者是屬于可以免辦的情形,那問(wèn)題不大,但如果涉及到補(bǔ)稅的,那就會(huì)有問(wèn)題了。

不進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的話,可能會(huì)對(duì)個(gè)人產(chǎn)生以下影響:

1. 該扣除的沒(méi)法扣了

對(duì)于一些平時(shí)是自由職業(yè)者的人,也沒(méi)有固定單位為其進(jìn)行各項(xiàng)扣除。如果這時(shí)候再放棄個(gè)人所得稅匯算清繳,那么可能會(huì)產(chǎn)生多交稅的情形。即使是有固定工作單位的,也可能產(chǎn)生平時(shí)的申報(bào)扣除不足的情況,比如平時(shí)專項(xiàng)附加扣除沒(méi)有報(bào)全的,有一些特殊事項(xiàng)沒(méi)申報(bào)的(比如捐贈(zèng)),都可以在匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行申報(bào),如果不做匯算清繳,那么這些扣除就沒(méi)辦法享受了。

2. 該退的稅沒(méi)法退了

如果本來(lái)是退稅的情況,又沒(méi)有進(jìn)行申報(bào),那么該退的稅也退不了了,雖然不用承擔(dān)額外的責(zé)任,但是也少了一筆錢,對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)是損失。有些人雖然平時(shí)的收入并不高,但是如果是勞務(wù)報(bào)酬、稿酬的收入,由于平時(shí)預(yù)繳的稅率比較高,到匯算清繳時(shí)仍然可能是退稅的。不進(jìn)行匯算,這些交掉的錢都退不回來(lái)啦。

3. 該補(bǔ)稅的要擔(dān)責(zé)任了

如果年收入超過(guò)12萬(wàn),并且補(bǔ)稅的金額大于400元的,那么應(yīng)當(dāng)要進(jìn)行所得稅的匯算清繳。如果沒(méi)有進(jìn)行的,那么可能會(huì)受到處罰,并且影響個(gè)人的納稅信用。

根據(jù)稅收征管法62條,納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的,最后會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求責(zé)令改正,可以處以2000以下的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的,可以處以2000-10000元的罰款,并追收稅款,加收滯納金。

所以,即使不填寫個(gè)人所得稅APP,也要通過(guò)其他的方式來(lái)進(jìn)行匯算清繳。這是對(duì)個(gè)人的納稅情況負(fù)責(zé),是對(duì)自己的納稅信用負(fù)責(zé)。再者,現(xiàn)在的APP設(shè)計(jì)得很方便,還有操作提示,刷個(gè)視頻的功夫就做好了,大家可以趕緊做起來(lái)吧。

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很高興回答這個(gè)問(wèn)題。不填寫個(gè)人所得稅App,也就是說(shuō)未申報(bào)個(gè)人所得稅,屬于違反稅收征管法的行為。

一、個(gè)人所得稅申報(bào)管理辦法規(guī)定:個(gè)人所得稅實(shí)行全員全額扣繳申報(bào),扣繳義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在代扣稅款的次月十五日內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送其支付所得的所有個(gè)人的有關(guān)信息、支付所得數(shù)額、扣除事項(xiàng)和數(shù)額、扣繳稅款的具體數(shù)額和總額以及其他相關(guān)涉稅信息資料。

二、如果有工資薪金收入及其他類型所得,扣繳義務(wù)人會(huì)予以扣繳,但個(gè)人需提供有關(guān)扣繳資料。比如,中獎(jiǎng)了,500萬(wàn)元在領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí),體彩或福彩中心就是扣繳義務(wù)人,它就有義務(wù)代扣代繳。注意,代扣代繳是以你個(gè)人身份進(jìn)行的。

二、如果是個(gè)體工商戶,稅務(wù)部門根據(jù)核定情況會(huì)予以免征或扣繳,年終匯算清繳。如果不是核定征收的,必須按月申報(bào),年終匯算清繳。

三、不填個(gè)人所得稅App,如果你年收人在12萬(wàn)元以下的,沒(méi)什么問(wèn)題。如果超過(guò)12萬(wàn)元的,就屬于違法行為。以后稅務(wù)部門除了追繳稅款外,還會(huì)就稅款加收滯納金,對(duì)未申報(bào)行為進(jìn)行罰款。對(duì)數(shù)額也就是應(yīng)交稅款特別大的,可以移交司法機(jī)關(guān)處理。

希望你喜歡我的回答。關(guān)注〈初收小蒜〉,專注財(cái)稅投資創(chuàng)業(yè)問(wèn)答。謝謝!

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那要取決于你的個(gè)人情況了。

如果你屬于國(guó)家規(guī)定無(wú)需申報(bào)人員,比如收入低于120000,或是補(bǔ)稅金額低于400,你不填寫什么也不會(huì)發(fā)生。

如果你屬于國(guó)家規(guī)定必須申報(bào)人員,但你沒(méi)申報(bào),又非兩種情況:

1)應(yīng)該退稅或補(bǔ)稅金額為0。那算你沒(méi)拿,給國(guó)家做貢獻(xiàn)了。

2)應(yīng)該補(bǔ)稅而且超過(guò)400了。稅務(wù)局有可能某一天來(lái)找你要求你補(bǔ)稅、罰款,嚴(yán)重者還要追究其他法律責(zé)任。

我們國(guó)家還是溫和的,換了美國(guó),這么玩直接給干到監(jiān)獄去了。

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您的提問(wèn)涉及問(wèn)題多、挑戰(zhàn)性強(qiáng),基本都是實(shí)務(wù)性的東西,糾正一點(diǎn),你所謂的填寫實(shí)際是申報(bào)(以下以申報(bào)代替填寫):

一、政策前提:個(gè)人所得稅匯算清繳從2019年開(kāi)始執(zhí)行,在2020年5月30日前匯算清繳結(jié)束,也就是個(gè)人所得稅APP申報(bào),實(shí)行多退少補(bǔ)。

二、由誰(shuí)申報(bào):

(一)正常月份:個(gè)人所得稅實(shí)行按月(按次)申報(bào)預(yù)繳,由扣繳義務(wù)人(你公司或發(fā)錢的單位)進(jìn)行按月申報(bào)預(yù)繳,你想不申報(bào),一般與你的公司很難協(xié)調(diào)通,這是公司必須的法定義務(wù)。

(二)年終時(shí)候:實(shí)行匯算清繳,就是所有得收入合起來(lái),給你計(jì)算應(yīng)該稅額,你的收入其實(shí)已經(jīng)申報(bào)預(yù)繳了,你只確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊申報(bào),這個(gè)申報(bào)由你完成。

三、不填的后果:

(一)對(duì)公司:扣繳義務(wù)人沒(méi)有盡到扣繳義務(wù),稅務(wù)機(jī)關(guān)處以50%以上5倍以下的罰款

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個(gè)人所得稅APP的主要功能

1、提供多種實(shí)名認(rèn)證注冊(cè)方式,保護(hù)隱私信息,確保辦稅安全。

2、提供個(gè)人信息采集功能,便于建立辦稅聯(lián)系渠道。

3、提供專項(xiàng)附加扣除信息采集功能,包括采集子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金,贍養(yǎng)老人支出等專項(xiàng)附加扣除;可選擇年度申報(bào)時(shí)扣除,也可指定扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)時(shí)扣除。

4、提供優(yōu)惠備案功能,依法享受優(yōu)惠。

5、提供完稅信息查詢,電子完稅證明打印和下載功能。

6、提供綜合所得年度申報(bào)功能。

7、提供電子繳稅功能,對(duì)依法需要繳納稅款或綜合所得年度申報(bào)補(bǔ)稅的,可選擇多種繳稅方式快速完成繳稅支付。

8、提供電子退稅申請(qǐng)功能,對(duì)依法需要退稅或綜合所得年度申報(bào)退稅的,可快速進(jìn)行退稅申請(qǐng)。

9、為納稅人取得分類所得、無(wú)扣繳義務(wù)人等情形提供自行申報(bào)功能。

10、為個(gè)體工商戶業(yè)主、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者、合伙企業(yè)合伙人,提供經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)、年度申報(bào)、多處匯總年度申報(bào)功能。

11、提供辦稅提醒功能,可以提醒納稅人依法享受稅收優(yōu)惠等。

12、提供辦稅信息查詢功能,可以查詢本人的信息采集、申報(bào)、繳稅、退稅等業(yè)務(wù)辦理情況。

13、當(dāng)本人身份信息疑似被冒用時(shí),納稅人可以發(fā)起爭(zhēng)議核實(shí),申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)處理。


不進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的話,可能會(huì)對(duì)個(gè)人產(chǎn)生以下影響:

一、該扣除的沒(méi)法扣

對(duì)于一些平時(shí)是自由職業(yè)者的人,也沒(méi)有固定單位為其進(jìn)行各項(xiàng)扣除。如果這時(shí)候再放棄個(gè)人所得稅匯算清繳,那么可能會(huì)產(chǎn)生多交稅的情形。

二、該退的稅沒(méi)法退

如果本來(lái)是退稅的情況,又沒(méi)有進(jìn)行申報(bào),那么該退的稅也退不了,雖然不用承擔(dān)額外的責(zé)任,但是也少了一筆錢,對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)是損失。有些人雖然平時(shí)的收入并不高,但是如果是勞務(wù)報(bào)酬、稿酬的收入,由于平時(shí)預(yù)繳的稅率比較高,到匯算清繳時(shí)仍然可能是退稅的。不進(jìn)行匯算,這些交掉的錢都退不回來(lái)了。

三、該補(bǔ)稅的要擔(dān)責(zé)任

如果年收入超過(guò)12萬(wàn),并且補(bǔ)稅的金額大于400元的,那么應(yīng)當(dāng)要進(jìn)行所得稅的匯算清繳。如果沒(méi)有進(jìn)行的,那么可能會(huì)受到處罰,并且影響個(gè)人的納稅信用。

根據(jù)稅收征管法62條,納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的,最后會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求責(zé)令改正,可以處以2000以下的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的,可以處以2000-10000元的罰款,并追收稅款,加收滯納金。 所以,即使不填寫個(gè)人所得稅APP,也要通過(guò)其他的方式來(lái)進(jìn)行匯算清繳。這是對(duì)個(gè)人的納稅情況負(fù)責(zé),是對(duì)自己的納稅信用負(fù)責(zé)。大家可以趕緊做起來(lái)吧。

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題中說(shuō)不填寫個(gè)人所得稅APP,個(gè)人理解為不填寫專項(xiàng)附加扣除基本信息。如果企業(yè)財(cái)務(wù)人員在早期沒(méi)有通知你通過(guò)以EXCEL模板或通過(guò)個(gè)人所得稅APP填寫專項(xiàng)附加扣除,最直接的結(jié)果是會(huì)不會(huì)繳納個(gè)稅。

第一種答案繳納個(gè)稅

如果你的工資薪金超過(guò)5000元,在沒(méi)有繳納社保及填寫專項(xiàng)附加扣除基本信息前提下需要繳納個(gè)稅。以現(xiàn)行的個(gè)人所得稅最低稅率3%為例,假如你的工資薪金為5500元,那么需要繳納的個(gè)稅為(5500-5000)*3%=15元,全年繳納的個(gè)稅為15*12=180元。算下來(lái)也不多,恭喜你成為繳納個(gè)稅的納稅人。

第二種答案不繳納個(gè)稅

如果你的工資較低各種補(bǔ)助下來(lái)都達(dá)不到5000元,另外也不會(huì)有其它收入,即使不填寫專項(xiàng)附加扣除基本信息也不會(huì)繳納個(gè)稅,這也不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

通過(guò)今年的個(gè)稅匯算,個(gè)人建議你填寫專項(xiàng)附加扣除基本信息。如果你在其他公司也有工資薪金,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)將此兩處的數(shù)據(jù)合并到一塊判斷是否需要繳納個(gè)稅。如果需要繳納個(gè)稅而沒(méi)有填寫專項(xiàng)扣除信息要補(bǔ)稅金額超過(guò)400元的,則需要補(bǔ)稅。也有部分高收入群體放棄填寫專項(xiàng)扣除信息,他們的出發(fā)點(diǎn)可能是怕繳納更多的稅,原因在于專項(xiàng)扣除信息里讓填寫本人的婚姻狀況,已婚的須填寫對(duì)方的信息。在稅銀合作越來(lái)越深的前提下個(gè)人資金賬戶監(jiān)管會(huì)越來(lái)越嚴(yán),逃稅路徑越來(lái)越少。

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