企業(yè)捐贈救災物資的進項稅可以抵扣嗎?:增值稅的基本原理就是,如果是銷售、視同銷售,則相應的進項稅額可以抵扣,如果是免征增值稅的,則進項稅額不能抵扣。所
增值稅的基本原理就是,如果是銷售、視同銷售,則相應的進項稅額可以抵扣,如果是免征增值稅的,則進項稅額不能抵扣。
所以捐贈的救災物資要看是視同銷售還是享受了免稅政策。
今年因為新冠疫情,很多企業(yè)都進行了各種捐助,國家稅務(wù)總局公告2020年9號,出臺優(yōu)惠政策,單位或個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物,通過公益性組織、縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān)、或者直接向承擔疫情防治任務(wù)的醫(yī)院,無償捐贈應對新冠肺炎疫情的,免征增值稅。
因此捐贈的救災物資如果是符合條件享受了免征增值稅政策,其進項稅額是不能抵扣的。
舉栗:某企業(yè)捐贈物資符合文件免增值稅,同時也符合公益性捐贈支出全額稅前扣除的政策,捐贈成本100萬,取得進項13萬,捐贈市場價150萬(含稅價)則進項稅額不能抵扣。
借:營業(yè)外支出 113萬
貸:庫存商品 100萬
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13萬
本人觀點:捐贈自產(chǎn)或者購進的救災物資,允許抵扣進項稅額;但同時要確認為視同銷售行為,計提銷項稅額。
根據(jù)《增值稅暫行條例》及有關(guān)政策的規(guī)定,增值稅視同銷售行為方面包括8種類型,分別是:
1,將貨物交付其他單位或者個人代銷;
2,銷售代銷貨物;
3,設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)在同一縣市的除外;
4,將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目;
5,將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費;
6,將自產(chǎn)、委托加工或購進的貨物作為投資;
7,將自產(chǎn)、委托加工或購進的貨物無償贈送他人。
8,將自產(chǎn)、委托加工或購進的貨物分配給股東或者投資者。
捐贈救災物資,不管是否用于公益性的目的,都符合視同銷售行為的定義,都應當計提銷項稅額。
而增值稅是一個環(huán)環(huán)相扣的“鏈條稅”,既然計提了銷項稅額,相應的進項稅額就允許抵扣,這是從理論上來分析,為什么捐贈物資允許抵扣進項稅額。
從增值稅不得抵扣進項稅額的角度來分析,哪些行為不得抵扣:
購進貨物、勞務(wù)和服務(wù)用于免征增值稅項目、集體福利或者個人消費。
購進貨物勞務(wù)和服務(wù),用于簡易計稅項目。
購進貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù),不得抵扣進項稅額。
捐贈救災物資不屬于免稅項目等不得抵扣進項稅額的情形,所以在計提銷項,系統(tǒng)銷售的前提下,只要取得了合法的增值稅抵扣憑證,就允許正常抵扣進項稅額。
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