本人作為中間人促成一個項目,居間費大概八百萬,甲方分三次給,怎么才能降低稅率?:以下是你的補(bǔ)充資料:補(bǔ)充回答:一,我不是閑得蛋疼來提問的,信不信是你們的
補(bǔ)充回答:一,我不是閑得蛋疼來提問的,信不信是你們的事兒,我是誠心咨詢,二,我也是第一次當(dāng)中間人,以前做工程,手里有些信息資源,以前居間費都是百兒八十萬的,好處理,三,投資方是央企,業(yè)主單位是私企,事成之后,央企給我部分工程,業(yè)主單位給我居間費項目總造價的1%(含稅),因為這部分沒有支出與進(jìn)項,所以在不違背法律的前提下,想盡量節(jié)稅,僅此而已!
一、通過繳納個稅的方式
使用這種方式最低的稅率為20%,即使考慮相關(guān)扣除估計個稅也快到160萬了。
二、個人獨資企業(yè)的方式,成立一個以上的個人獨資企業(yè)。
這些個獨企業(yè)業(yè)務(wù)與支付你居間費的企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān),同時滿足在稅優(yōu)地成立、核定征收兩個條件,可將稅負(fù)降到5-8%。
如果這些企業(yè),都給同一個企業(yè)開,而且這個企業(yè)和建筑工程等有關(guān),是存在相關(guān)涉稅風(fēng)險的。
如果你在深圳成立7個核定征收的獨資企業(yè),每個企業(yè)全年每月的開票收入不超過10萬,個稅和增值稅都不用交了。
說的容易,操作是個煩心事兒。
三、你和支付你居間費的企業(yè)共同投資成立一個公司
投資成立的公司注冊資本800萬+,該企業(yè)投資800萬,你的投資隨你心情。你當(dāng)法定代表人,通過章程約定由你實際控制公司。
對方投資后,公司你實際控制了,這800萬,你慢慢折騰。
實際操作很難,估計難以得到配合。
八百萬居間費,發(fā)財了。
根據(jù)題主資料,題主和投資方及業(yè)主沒有雇傭關(guān)系 那么取得的居間費屬于勞務(wù)報酬所得。
獨立個人取得勞務(wù)報酬所得需要繳納增值稅不含稅收入3%、附加稅費和個人所得稅。
勞務(wù)報酬所得,由支付單位在支付環(huán)節(jié)預(yù)扣。
800萬,預(yù)扣適用最高稅率40%,年度結(jié)束按照綜合所得匯算清繳。綜合所得匯算清繳最高邊際稅率45%。
這樣算下來,稅負(fù)的確比較令人心痛。
這個籌劃比較難,難度在于數(shù)字太大。如果注冊個體稅務(wù)登記證,五百萬部分可以享受增值稅小規(guī)模納稅人起征點優(yōu)惠。但超過五百萬部分,要按照一般納稅人繳納增值稅,稅率6%,即使差額征收稅率也要5%。
個人所得稅注冊個體營業(yè)執(zhí)照,按照經(jīng)營所得個人所得稅繳納,最高邊際稅率35%,但800萬做為銷售收入,如果成本費用沒有符合條件的稅前扣除,和勞務(wù)報酬所得稅率基本持平,綜合所得最高邊際稅率45%,但勞務(wù)報酬所得按80%計入綜合所得收入額。
如果個稅可以核定征收,稅負(fù)會低一點。
可以考慮:
⑴辦理臨時稅務(wù)登記。
總局公告2019年48號,再次明確自然人辦理臨時稅務(wù)登記問題,而且辦理臨時稅務(wù)登可以不需要注冊營業(yè)執(zhí)照,比較簡單,主要是解決自然人開票問題,增值稅可以享受小規(guī)模納稅人起征點,超過500萬之后按一般納稅人繳納,個稅一般在代開發(fā)票環(huán)節(jié)附征,附征率稅負(fù)比較優(yōu)惠,臨時稅務(wù)登也視為按期納稅業(yè)戶,八百萬居間費按經(jīng)營所得附征,稅負(fù)比較優(yōu)惠。
⑵如果不辦理臨時稅務(wù)登記,可以考慮以團(tuán)隊形式取得勞務(wù)報酬所得,如果團(tuán)隊人多,稅負(fù)會降低。
以上觀點討論,不構(gòu)成操作建議。
其實,這個事情好辦,第一,你沒有偷稅的必要,所以,你愿意繳稅。第二,你找一家工程咨詢公司,給這個公司管理費,稅費,然后用咨詢費的名義取得稅后款。
看到這個問題,不禁為您的能力所折服啊,同時也得先贊嘆您對稅收事業(yè)的巨大貢獻(xiàn)。因為只有有這個能力,才能肩負(fù)起如此的重任。
對于800萬的收入,可以區(qū)分是以個人的身份來提供勞務(wù),還是成立企業(yè),以企業(yè)的方式來提供勞務(wù)。當(dāng)然,如果成立的企業(yè)是一般納稅人,稅率為6%,而個人身份提供勞務(wù)是3%,在增值稅上面沒有優(yōu)勢,如果所得稅是查賬征收,由于并沒有太多的成本項,所以也沒有太大的優(yōu)勢。但是,如果能夠有核定征收,并且還有地方的稅收返還的情況,稅負(fù)可能會有所降低,F(xiàn)在很多地區(qū)對于企業(yè)所得稅的核定征收都是有所收緊的,所以究竟是以個人的身份提供勞務(wù),開具發(fā)票還是以企業(yè)的身份,需要經(jīng)過具體的測算再決定。同時,也需要對未來做生意的常態(tài)進(jìn)行考慮。如果經(jīng)常發(fā)生此類業(yè)務(wù)的,要考慮是否需要成立企業(yè)來進(jìn)行合作,同時也對稅費做更加長遠(yuǎn)的規(guī)劃。
此外,還要注意如果用一個人的名義成立多家個體戶的,個稅是需要進(jìn)行匯總計算的,所以一般不會這樣操作。用各種身份注冊多個企業(yè)刻意避稅的,可能會涉及到稅收的風(fēng)險,要注意防范。
如果是多人一起參與的,那么可以考慮成立合伙企業(yè),先分后稅會使得每個人的稅負(fù)有所降低。
總的來說,佩服提問者的個人能力。稅法之所以對于個人所得稅設(shè)定累進(jìn)的稅率,就是體現(xiàn)出稅收的公平,能力越大,社會責(zé)任越大啊。所以,可以在提供勞務(wù)的形式和身份上進(jìn)行一個測算和選擇,其他的刻意避稅就不要采用了,大家應(yīng)該為您的稅收貢獻(xiàn)點贊。
幫賺了大錢的人籌劃一下稅務(wù),是最有意思的事。作為一個自然人能拿到居間費800萬,是挺了不起的。但是看到介紹,甲方是國有企業(yè),我突然感覺到介紹費拿的有風(fēng)險。你應(yīng)該在做稅務(wù)籌劃之前先做好風(fēng)險管理。為什么這么說呢?
甲方是國有企業(yè),如果在發(fā)放工程時,不走三公開道路,不做公開的招投標(biāo)流程,而是有人介紹就可以達(dá)成協(xié)議,這絕對是不合乎央企管理規(guī)定的。其中會不會有很大的貓膩和不規(guī)范之處?在我們現(xiàn)在嚴(yán)厲打擊各行各業(yè)違規(guī)和腐敗的時候,這種不規(guī)范之處的背后,會不會藏有另外的事情?這就是我所說的風(fēng)險之處,千萬不要認(rèn)為過去我做中間人都沒事,現(xiàn)在就有事了?對的對的,過去做的不一定代表著過去也正確,但是那時候不予追究,而現(xiàn)在就很有可能會抓住不放,追究到底。
800萬的居間費,那么合同金額最少在幾億元以上,想想就覺得項目不小啊,那么居間費會不是變成好處費?首先這些風(fēng)險要清楚,處理明白,所以怎么拿的這800萬其實才是更重要的籌劃問題,而不是避稅的問題。要拿的合理,沒有尾巴,沒有事后被稽查的可能,才是最大的訴求呢!
回到題目,如果在上面這種風(fēng)險不存在的情況下,這800萬怎么籌劃,才能最大可能的合法避稅。確實請一個稅務(wù)師來具體籌劃,得給出好幾十萬呢。德先生只能給你一個原則意見,要具體做法那還得花錢你才值得。
1.用公司來收入,開票繳稅是劃算的行為。德先生都不給你講,為什么個人不劃算?因為已經(jīng)有人已經(jīng)計算過,個人和公司相比,面對此筆大額收入肯定是公司劃算的。而且用公司收入后還可以做各項費用的沖抵以及對沖其他損失。那么是用合伙制企業(yè)還是用有限公司更好呢?其實是各有利弊,沒有絕對的好壞,這還得結(jié)合本人其他日常經(jīng)營行為來去綜合考量。
2.如果不愿意用公司,那么使用個人,最好就跨年度來收錢。這樣可以利用兩個稅務(wù)繳納周期或更多來去適當(dāng)降低最高稅負(fù)額。就如同發(fā)獎金時,如果合并一起發(fā)個稅繳納最高,如果分月合并在工資之內(nèi)發(fā),個稅繳納最低。這是個同樣類比的道理。
3.不要現(xiàn)金,要資產(chǎn)來收取也是稅務(wù)很低的。例如計算成等額的,地段好的房產(chǎn),直接買賣過戶,那么最后發(fā)現(xiàn)買賣費用及相關(guān)費用會比拿現(xiàn)金繳納的稅務(wù)負(fù)擔(dān)也輕。當(dāng)然這個還得設(shè)計買賣價格以及各項房管政策。也可以不用房產(chǎn),用其他的資產(chǎn)來去折算收取。很負(fù)責(zé)任的講,這可比直接收取現(xiàn)金繳納個稅要劃算多了。
總結(jié)一下。萬事萬物,風(fēng)險第一。納稅是每個公民的義務(wù),所有避稅都必須在合法合規(guī)的情況下進(jìn)行。稅務(wù)問題很值錢,具體操作還是花錢更靠譜。
德先生講金融和理財由專業(yè)變得通俗。跟隨德先生得到最簡單的答案和最實用的解決之道。覺得好關(guān)注我!再多點點贊。點點下面廣告,讓德先生再賺點錢!
補(bǔ)充回答:一,我不是閑得蛋疼來提問的,信不信是你們的事兒,我是誠心咨詢,二,我也是第一次當(dāng)中間人,以前做工程,手里有些信息資源,以前居間費都是百兒八十萬的,好處理,三,投資方是央企,業(yè)主單位是私企,事成之后,央企給我部分工程,業(yè)主單位給我居間費項目總造價的1%(含稅),因為這部分沒有支出與進(jìn)項,所以在不違背法律的前提下,想盡量節(jié)稅,僅此而已!
如果是個人獲得居間費,那么按稅法規(guī)定是需要繳納個人所得稅20%,可以考慮在某些有稅收優(yōu)惠政策的地方注冊一個工作室或者個體戶,用這個公司開咨詢費或服務(wù)費發(fā)票給對方,一般稅率只有3%-6%,可以省很多錢!
特別佩服提問的人,雖然這類情況在市場下時常出現(xiàn),但是放在明面上還是第一次!
首先,促進(jìn)項目本身,收居間費是違法的,招投標(biāo)法里面有明確規(guī)定。
其次,居間費用八百萬不可避免的一個問題就是行賄了,這個是導(dǎo)致居間費用收入方被判刑的主要原因。
最后,居間費用的合理性,800萬基本上好幾個億的項目,不然收費會不合理,最關(guān)鍵的一個問題其實是收費主體,個人還是公司,如果是公司是否有對應(yīng)的經(jīng)營范圍。
至于避稅,這個問題,也可以簡單說說,實事求是,該交多少稅就交多少稅,合理避稅放在明面上就是偷稅漏稅,不然這里面又涉及諸多法律問題。
這種居間費用如果按照勞務(wù)費的話,那基本上最后就要并入這個綜合所得,那如果是經(jīng)營所得的話,開票也是金額比較高的。
這兩種方法基本上稅負(fù)率要占到30%以上。
呃,如果想要降低稅負(fù)的話,那可能只能采用公司或者個人獨資企業(yè)或合伙企業(yè),然后采用核定征收的方法,這樣的話,稅負(fù)率會低一點。
還有可以爭取一些地方的返稅政策吧。
當(dāng)然稅負(fù)只是一方面,最重要的還是能拿到這筆錢,拿不到這筆錢,那一切都是白搭。
如果覺得倆邊都有把握就稅后居間協(xié)議,一般也上不了臺面但法院只支持2個點。最穩(wěn)的是自己有嫡系做分包,介入工程一部分這樣最有保證而且合理合法避稅。
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