新注冊(cè)公司無(wú)業(yè)務(wù),要交稅嗎交多少?如何計(jì)算?:新注冊(cè)公司無(wú)業(yè)務(wù),也有可能要繳稅。我所指稅種為印花稅。見下圖。新注冊(cè)公司無(wú)業(yè)務(wù),一般是指沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)和執(zhí)
新注冊(cè)公司無(wú)業(yè)務(wù),也有可能要繳稅。我所指稅種為印花稅。見下圖。
新注冊(cè)公司無(wú)業(yè)務(wù),一般是指沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)和執(zhí)照上規(guī)定范圍之內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。但是,如果有上述圖片列舉的行為,就要考慮繳納印花稅的問(wèn)題。交多少,如何計(jì)算,公司的財(cái)務(wù)人員自會(huì)辦理。
新注冊(cè)的公司肯定有財(cái)務(wù)崗位和人員。具體納稅事項(xiàng),如有不明白地方,涉稅財(cái)務(wù)自然會(huì)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)人員請(qǐng)教的。相應(yīng)地稅務(wù)機(jī)關(guān)和人員也有輔導(dǎo)和宣傳稅法的義務(wù)。
以上回答,行嗎?
新注冊(cè)公司無(wú)業(yè)務(wù),涉及以下稅種的需要交稅:
(1)印花稅
按“注冊(cè)資本”和“資本公積”兩者合計(jì)數(shù)繳納萬(wàn)分之五的印花稅。現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)行認(rèn)繳制,日常操作按注冊(cè)資本的萬(wàn)分之五繳納印花稅。
印花稅分為按季繳納與按月繳納。年終時(shí),還有印花稅年度申報(bào)表。
(2)個(gè)人所得稅
新注冊(cè)公司雖然無(wú)業(yè)務(wù),但有員工。有員工工資就需代扣代繳個(gè)人所得稅(個(gè)人所得稅起征點(diǎn)5000元),具體個(gè)人所得稅稅率參照個(gè)人所得稅稅率表。
個(gè)人所得稅按月申報(bào)繳納,年終進(jìn)行綜合所得年度匯算申報(bào)。
(3)土地使用稅
新注冊(cè)公司有土地的,需繳納土地使用稅,按實(shí)際占地使用面積為計(jì)稅依據(jù)。
應(yīng)納土地使用稅=按實(shí)際占地使用面積*單位適用稅額。
一般規(guī)定每平方米的年稅額,大城市為0.50~10.00元;中等城市為0.40~8.00元;小城市為0.30~6.00元;縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)為0.20~4.00元。具體適用稅額按城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表上列明的(如我公司就是按稅額標(biāo)準(zhǔn)2元/平方米征收)。
土地使用稅實(shí)行按季申報(bào)繳納。
(4)房產(chǎn)稅
新注冊(cè)公司有房產(chǎn)且自用的,需繳納房產(chǎn)稅,按房產(chǎn)原值計(jì)算房產(chǎn)稅。
應(yīng)納房產(chǎn)稅=房產(chǎn)原值*(1-規(guī)定扣除比例)*1.2%
房產(chǎn)稅實(shí)行按季申報(bào)繳納。
除以上需要繳納的4種稅種外,還有增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅、教育費(fèi)附加等。
因新注冊(cè)公司無(wú)業(yè)務(wù),與收入掛鉤的增值稅、企業(yè)所得稅等暫不需要交稅。不需要交稅,不代表不用申報(bào),以上稅種還是需要在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)的。
不少企業(yè)注冊(cè)好之后沒有立即開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),這種情況在現(xiàn)實(shí)中很常見。但并不是說(shuō)沒有業(yè)務(wù)就不用交稅。新注冊(cè)公司即使沒有業(yè)務(wù),也可能涉及到以下稅收:
1、印花稅。
公司注冊(cè)之后,如果實(shí)收資本到賬,則需要按規(guī)定繳納印花稅,稅率為0.5‰。
應(yīng)交印花稅=實(shí)收資本*0.5‰。
自2018年5月1日起,對(duì)實(shí)收資本印花稅實(shí)行優(yōu)惠政策,減半征收。
2、房產(chǎn)稅。
如果公司有房產(chǎn),則需要按房產(chǎn)原值減除10%至30%后的余值乘以1.2%繳納房產(chǎn)稅,一般是按季度申報(bào)。
應(yīng)繳房產(chǎn)稅=房產(chǎn)原值*(1-10%~30%)*1.2%
3、土地使用稅。
如果公司名下有土地使用權(quán),則需要按土地面積繳納土地使用稅。征收標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的單位稅額為依據(jù),一般按季度申報(bào)。
應(yīng)交土地使用稅=土地面積*單位稅額
4、個(gè)人所得稅。
新注冊(cè)公司雖然不有開展業(yè)務(wù),但可以已經(jīng)在招聘員工了。對(duì)于員工的工資薪金所得,公司具有代扣代繳的法定義務(wù)。
很簡(jiǎn)單,如果自己會(huì)做零申報(bào)就每月做一次,有財(cái)務(wù)就讓財(cái)務(wù)做,沒財(cái)務(wù)就讓擺帳公司做。
這個(gè)問(wèn)題實(shí)際上就是,選擇一般納稅人還是小規(guī)模納稅人的問(wèn)題。在增值稅管理上,把納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人,這兩種類型的納稅人在稅收規(guī)定、申報(bào)繳納稅款、計(jì)算方法等方面有著很大的區(qū)別。下面簡(jiǎn)要介紹一下:
一、計(jì)稅方法不同
一般納稅人適用于一般計(jì)稅方法,可以利用稅款抵扣的方式來(lái)計(jì)算增值稅,也就是說(shuō),他當(dāng)期需要繳納的增值稅=本期產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額—本期的進(jìn)項(xiàng)稅額。
小規(guī)模納稅人不適用于一般計(jì)稅方法,適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,也就是說(shuō),直接用收入乘以征收率來(lái)進(jìn)行計(jì)算繳納,征收率一般為3%,不動(dòng)產(chǎn)銷售等特別的業(yè)務(wù)適用于5%的征收率。
二、稅收優(yōu)惠
在稅收優(yōu)惠方面,一般納稅人除了傳統(tǒng)的政策性優(yōu)惠外,如免稅農(nóng)產(chǎn)品等,其他的相關(guān)優(yōu)惠很少。
在今年深化增值稅改革中,為小規(guī)模納稅人出臺(tái)了一個(gè)非常大的增值稅優(yōu)惠,就是每月不超過(guò)10萬(wàn)元的銷售收入免征增值稅,按季申報(bào)的可以享受每個(gè)季度30萬(wàn)元銷售收入的免征增值稅優(yōu)惠政策,這個(gè)優(yōu)惠政策是一個(gè)空前的,對(duì)于中小企業(yè)來(lái)講是一個(gè)很大的政策紅包。
三、客戶需求
一般納稅人和小規(guī)模納稅人在業(yè)務(wù)開展方面,需要根據(jù)客戶的需求來(lái)開具發(fā)票,很多的客戶是需要專用發(fā)票,而小規(guī)模納稅人,除了8個(gè)試點(diǎn)行業(yè)可以自行開具發(fā)票專用發(fā)票外,其他的小規(guī)模納稅人都不能自行開具發(fā)票,要到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票,因此可能對(duì)業(yè)務(wù)開展是有一些影響。
第二,由于小規(guī)模納稅人適用的3%征收率,而一般納稅人適用13%的稅率,如果含稅價(jià)相同的情況下,客戶方更希望獲得13%稅率的發(fā)票,這樣可以獲得更多稅款抵扣,在企業(yè)所得稅費(fèi)用扣除方面也能獲得更大的優(yōu)勢(shì)。
四、類型轉(zhuǎn)換
小規(guī)模納稅人,可以根據(jù)將來(lái)的發(fā)展需要,隨時(shí)可以申請(qǐng)登記為一般納稅人
一般納稅人一般情況下,不能再轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人。去年國(guó)家又出臺(tái)了一個(gè)優(yōu)惠政策,就是在2019年12月31日前,連續(xù)12個(gè)月累計(jì)銷售收入不超過(guò)500萬(wàn)的一般納稅人,可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人,這是一個(gè)很特別的優(yōu)惠政策,正常情況下,一般納稅人是不能再轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人的,一旦選定,一般納稅人基本上就不能再回頭選擇為小規(guī)模納稅人了。
因此你是否選擇一般納稅人,還是要根據(jù)自己的情況,和客戶的需求來(lái)慎重選擇。
無(wú)收入的話就不用交稅。
新注冊(cè)公司即使沒有收入,也需要每月按時(shí)報(bào)稅,即零申報(bào)。不需要交稅,只有有收入開具發(fā)票了才需要繳稅。
在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了稅務(wù)登記的納稅人、扣繳義務(wù)人當(dāng)期未發(fā)生應(yīng)稅行為,按照國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理零申報(bào)手續(xù),并注明當(dāng)期無(wú)應(yīng)稅事項(xiàng)。
通俗地講,納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)(如11月申報(bào)所屬期為10月份)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入(銷售額),同時(shí)也沒有應(yīng)納稅額的情況,稱為零申報(bào)。
值得注意的是連續(xù)三個(gè)月零申報(bào)屬于異常申報(bào),列入重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。
希望我的回復(fù)能幫到您。
無(wú)業(yè)務(wù),不需要繳稅,但是需要零申報(bào)。
新注冊(cè)公司即使沒有收入,也需要每月按時(shí)報(bào)稅,即零申報(bào)。
不需要交稅,只有有收入開具發(fā)票了才需要繳稅。
在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了稅務(wù)登記的納稅人、扣繳義務(wù)人當(dāng)期未發(fā)生應(yīng)稅行為,按照國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理零申報(bào)手續(xù),并注明當(dāng)期無(wú)應(yīng)稅事項(xiàng)。
你可以去所在稅局找專管員,然后在每月15號(hào)前進(jìn)行報(bào)稅,專管員會(huì)告訴交多少,在哪交。
一家公司要交哪些稅,稅率是多少,這個(gè)具體要看公司是做什么行業(yè)的。
比如教育行業(yè):
要交增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育附加稅、教育附加稅、印花稅
增值稅計(jì)算方法:
小規(guī)模納稅人:當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期不含稅銷售收入總額×3%(增值稅征收率)。一般納稅人:應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵稅額,銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售收入×17%。
城市維護(hù)建設(shè)稅計(jì)算方法:
營(yíng)改增之前,城市維護(hù)建設(shè)稅=(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)* 城市維護(hù)建設(shè)稅稅率;來(lái)營(yíng)改增之后,城市維護(hù)建設(shè)稅=(增值稅+消費(fèi)稅)* 城市維護(hù)建設(shè)稅稅率。
地方教育附加稅和教育附加稅計(jì)算方法:
地方教育費(fèi)附加稅是(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)的2%,教育費(fèi)附加稅是3%。地方教育費(fèi)附加稅全部歸地方,教育費(fèi)附加稅中鐵道、銀行總行、保險(xiǎn)總公司繳納的部分歸中央。
印花稅計(jì)算方法:
它的計(jì)算方法很簡(jiǎn)單,由納稅人按規(guī)定應(yīng)稅的比例和定額,自行購(gòu)買并粘貼印花稅票,即完成納稅義務(wù)。應(yīng)納稅額的計(jì)算公式是:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅憑證記載的金額(費(fèi)用、收入額)×適用稅率 ,應(yīng)納數(shù)額=應(yīng)納稅憑證的件數(shù)×適用稅額標(biāo)準(zhǔn)。
很榮幸回答您的問(wèn)題,如果我的答案幫到了您,請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)左下角的贊喲~
無(wú)業(yè)務(wù)不需要交稅,但是要按時(shí)報(bào)稅零申報(bào),千萬(wàn)不要忘了
三個(gè)月一次零申報(bào),網(wǎng)銀對(duì)賬即可,有業(yè)務(wù)收入后,再實(shí)時(shí)報(bào)稅
無(wú)業(yè)務(wù)不需要交稅,小微企業(yè)一個(gè)季度開票金額在9萬(wàn)以內(nèi)不需要繳增值稅,但是假如有開增值稅專業(yè)發(fā)票需要正常交增值稅。企業(yè)所得稅小微企業(yè)也有優(yōu)惠,應(yīng)稅在20萬(wàn)以內(nèi)可以減半。具體可以咨詢您的稅務(wù)代理或者財(cái)務(wù)。公司員工需要交社醫(yī)保,在國(guó)稅系統(tǒng)經(jīng)常申報(bào)。注意:就算無(wú)業(yè)務(wù)也必須每個(gè)季度報(bào)稅。
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