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      人文藝術(shù) > 為什么會(huì)退個(gè)人所得稅?

      為什么會(huì)退個(gè)人所得稅?

      2020-10-26 17:34閱讀(61)

      為什么會(huì)退個(gè)人所得稅?請(qǐng)問(wèn)為什么國(guó)家會(huì)在這時(shí)候退個(gè)人所得稅,以前有退過(guò)嗎?這是不是因?yàn)榻衲旮鞣N災(zāi)難的影響:退稅是因?yàn)椋何覀兠總(gè)月要按照月收入申報(bào)個(gè)稅,

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      退稅是因?yàn)椋?/p>

      我們每個(gè)月要按照月收入申報(bào)個(gè)稅,會(huì)由公司代扣,然后稅務(wù)局再?gòu)墓举~上扣錢。

      之前月度應(yīng)納稅所得額在3000以上的就會(huì)有個(gè)稅,2018年出臺(tái)了新的個(gè)稅法,應(yīng)納稅所得額5000以上的才會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅。

      個(gè)人所得稅的征收方式可分為按月計(jì)征和按年計(jì)征。

      應(yīng)納稅所得額=月度收入-5000元(免征額)-專項(xiàng)扣除(三險(xiǎn)一金等)-專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除

      為什么會(huì)有清算和退款

      新個(gè)稅法實(shí)施之后,每月繳納的個(gè)稅只是預(yù)繳,年度結(jié)束后,會(huì)行進(jìn)“個(gè)稅年度匯算”,即把一個(gè)人在一個(gè)自然年度內(nèi),所有的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等收入做一次清算,在已經(jīng)預(yù)繳了的稅款的基礎(chǔ)上,多退少補(bǔ)。

      因?yàn)橛械娜擞械脑路莨べY高,交了稅,但有的月份工資低,都達(dá)不到繳稅標(biāo)準(zhǔn)的,整體年度下來(lái),就會(huì)多交錢。

      但還是看你的綜合收入,一般情況,你的個(gè)稅都是由發(fā)工資的單位在申報(bào),如果你在其他地方還有收入的,理應(yīng)共同計(jì)入,不同費(fèi)用對(duì)應(yīng)的稅率不同,該怎么計(jì)算就怎么計(jì)算。

      個(gè)稅稅率

      月度個(gè)稅工資薪金所得稅率

      新個(gè)稅法是從19年開始實(shí)施的,這次退稅也是針對(duì)2019年度的個(gè)稅。以前沒(méi)有新政策,沒(méi)有涉及像這次的情況。以后稅法不改的情況下,每年都會(huì)進(jìn)行一次這樣的年度匯算。

      另外和疫情沒(méi)有關(guān)系,本來(lái)就有規(guī)定,每年的3-6月對(duì)上一年度進(jìn)行清算,多退少補(bǔ),只是疫情發(fā)生,耽誤了進(jìn)度,近期才開始開展。

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      進(jìn)入4月份,綜合所得個(gè)人所得稅匯算清繳各地陸續(xù)開始了,為了配合首次個(gè)稅年度匯算,很多地區(qū)個(gè)稅app開通了匯算清繳功能,簡(jiǎn)捷高效 很多人操作幾分鐘就提交了退稅申請(qǐng)。

      很多人不明白,怎么個(gè)人所得稅退稅呢?是不是只要扣繳了個(gè)稅都退稅?以前的年度繳的個(gè)稅退嗎?

      為什么退稅?

      ⑴退稅不是因?yàn)槔U了就退,2019起個(gè)人綜合所得按年繳稅,在發(fā)工資或者取得勞務(wù)報(bào)酬所得等綜合所得時(shí)扣繳的個(gè)稅是暫扣,也就是預(yù)扣,因此預(yù)扣預(yù)繳是在納稅期限未到期的情形下,按照稅法規(guī)定予以計(jì)算并提前預(yù)征的稅款 ,在年度結(jié)束綜合所得需要按年度收入和最終適用稅率計(jì)算全年應(yīng)繳,和平時(shí)預(yù)扣的稅款比對(duì),如果預(yù)扣大于應(yīng)繳 就會(huì)產(chǎn)生退稅,因此退稅不是所有人都退的,是匯算清繳多退少補(bǔ),預(yù)扣多了的退稅,這個(gè)不是疫情防控的優(yōu)惠政策,也不是題主說(shuō)的因?yàn)榻衲旮鞣N災(zāi)難,而是因?yàn)閭(gè)人所得稅的計(jì)算方法和之前不同。

      ⑵2019年之前個(gè)稅,在取得時(shí)分類代扣代價(jià),代扣代繳就是實(shí)際應(yīng)繳 ,因此不存在多繳也不存在匯算清繳,除計(jì)算錯(cuò)誤多繳退稅外,沒(méi)有匯算清繳退稅的。

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      2019年1月1日施行修訂后的《跟個(gè)人所得稅法》。

      2019年以前是按月申報(bào),扣除的基數(shù)也單一固定金額(3500元),2019年個(gè)稅法修訂后增加了6大類專屬附加扣除,子女教育,養(yǎng)老,繼續(xù)教育,大病醫(yī)療等等。而且,重要的改革是,現(xiàn)在修訂后的個(gè)稅法征管方式重大變化,即按月申報(bào),年度匯算清繳。通俗解釋,以前是當(dāng)月扣除社保,固定金額的免稅額后計(jì)算一個(gè)納稅額,該納稅額是最終承擔(dān)的稅額,修訂后是當(dāng)月申報(bào),但次年將12個(gè)月綜合所得的收入加總起來(lái),扣除全年免稅額60000元,再扣除6項(xiàng)附加扣除等,計(jì)算出全年應(yīng)納稅額。如全年應(yīng)納稅額大于按月繳納的稅額,自然要退給納稅人,反之,納稅人要補(bǔ)交稅額。

      以下舉例說(shuō)明幾個(gè)可能要退稅的情形:

      一、年度綜合所得收入額不足6萬(wàn)元但已預(yù)繳個(gè)人所得稅的,可申請(qǐng)退稅。比如,某納稅人1月領(lǐng)取工資1萬(wàn)元、個(gè)人繳付“三險(xiǎn)一金”2000元,假設(shè)沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除,預(yù)繳個(gè)稅90元;其他月份每月工資4000元,無(wú)須預(yù)繳個(gè)稅。全年看,因納稅人年收入額不足6萬(wàn)元無(wú)須繳稅,因此預(yù)繳的90元稅款可以申請(qǐng)退還。

      二、2019年度有符合享受條件的專項(xiàng)附加扣除,但預(yù)繳稅款時(shí)沒(méi)有扣除的。比如,某納稅人每月工資1萬(wàn)元、個(gè)人繳付“三險(xiǎn)一金”2000元,有兩個(gè)上小學(xué)的孩子,按規(guī)定可以每月享受2000元(全年24000元)的子女教育專項(xiàng)附加扣除。但因其在預(yù)繳環(huán)節(jié)未填報(bào),使得計(jì)算個(gè)稅時(shí)未減除子女教育附加扣除,全年預(yù)繳個(gè)稅1080元。其在年度匯算時(shí)填報(bào)了相關(guān)信息后可補(bǔ)充扣除24000元,扣除后全年應(yīng)納個(gè)稅360元,按規(guī)定其可以申請(qǐng)退稅720元。

      三、因年中就業(yè)、退職或者部分月份沒(méi)有收入等原因,減除費(fèi)用6萬(wàn)元、“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除、六項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除、企業(yè)(職業(yè))年金以及商業(yè)健康保險(xiǎn)、稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)等扣除不充分的。比如,某納稅人于2019年8月底退休,退休前每月工資1萬(wàn)元、個(gè)人繳付“三險(xiǎn)一金”2000元,退休后領(lǐng)取基本養(yǎng)老金。假設(shè)沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除,1-8月預(yù)繳個(gè)稅720元;后4個(gè)月基本養(yǎng)老金按規(guī)定免征個(gè)稅。全年看,該納稅人僅扣除了4萬(wàn)元減除費(fèi)用(8×5000元/月),未充分扣除6萬(wàn)元減除費(fèi)用。年度匯算足額扣除后,該納稅人無(wú)需繳稅,因此可申請(qǐng)退稅720元。

      四、納稅人取得勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得,年度中間適用的預(yù)扣預(yù)繳率高于全年綜合所得年適用稅率的。比如,某納稅人每月固定一處取得勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn)元,適用20%預(yù)扣率后預(yù)繳個(gè)稅1600元,全年19200元;全年算賬,全年勞務(wù)報(bào)酬12萬(wàn)元,減除6萬(wàn)元費(fèi)用(不考慮其他扣除)后,適用10%的綜合所得稅率,全年應(yīng)納稅款3480元。因此,可申請(qǐng)15720元退稅。

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      最近,個(gè)人所得稅可以退稅的消息刷爆了朋友圈。很多人很驚訝,為什么國(guó)家會(huì)選擇這個(gè)時(shí)候給大家退稅呢?自己究竟有沒(méi)有個(gè)人所得稅可以退呢?

      個(gè)人所得稅退稅是既定的計(jì)劃

      2018年國(guó)家進(jìn)行了個(gè)人所得稅改革,從2019年1月1日起實(shí)施年度綜合計(jì)稅制度,改變了過(guò)去按月計(jì)算個(gè)人所得稅的方式。而且國(guó)家將工資薪金所得、勞務(wù)費(fèi)收入、稿酬收入和特許權(quán)使用費(fèi)收入合并作為居民綜合收入,以此為基礎(chǔ)全年綜合計(jì)算個(gè)人所得稅。

      每一年的3月1日至6月30日,個(gè)人所得稅開始辦理上一年度個(gè)人所得稅的匯算清繳業(yè)務(wù)。這是伴隨個(gè)人所得稅制度改革而制定的新規(guī)定。

      為了方便普通納稅人申報(bào)匯算清繳,國(guó)家的個(gè)人所得稅APP從4月1日開始可以接受手機(jī)申報(bào),在此之前如果特別急的話,可以去稅務(wù)機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)。

      什么情況可以不用申報(bào)?

      不用申報(bào)匯算清繳的情況有三種,主要是:

      1、納稅人需要補(bǔ)稅但綜合所得年收入不超過(guò)12萬(wàn)元的;

      2、納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的;

      3、納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或不申請(qǐng)年度匯算退稅的。

      一般來(lái)說(shuō),年收入高于12萬(wàn)元,需要申請(qǐng)退稅或者補(bǔ)交稅額超過(guò)400元,才需要進(jìn)行申報(bào)。

      也就是說(shuō),并不是所有人都可以享受退稅的前提有兩個(gè)條件:第一,繳納了個(gè)人所得稅;第二,符合退稅的條件。

      個(gè)人所得稅的預(yù)扣預(yù)繳制度

      為了方便更多的勞動(dòng)者,國(guó)家保持過(guò)去的個(gè)人所得稅繳納模式不變,但是通過(guò)退稅來(lái)完善有關(guān)稅務(wù)政策。

      勞動(dòng)者的工資,每月仍然可以有用人單位進(jìn)行申報(bào),單位按照每月5000元的減除額度扣完社保公積金個(gè)人部分以后,進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)。如果需要繳稅,那么當(dāng)月就可以繳納。不過(guò),減除額度每月是累積的,1月份是5000元,到12月份是6萬(wàn)元。

      國(guó)家2019年還實(shí)行新的個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除。這一制度是因人而異的差異化政策,主要分為子女教育、大病醫(yī)療、繼續(xù)教育、房租支出、貸款利息支出和贍養(yǎng)老人支出等六大方面。一般人算上子女教育和贍養(yǎng)老人以后,個(gè)稅起征點(diǎn)往往能夠達(dá)到8000元以上。國(guó)家通過(guò)個(gè)人所得稅征繳辦法改革,至少有超過(guò)1億人不需要再繳納個(gè)人所得稅。

      但是,如果突然發(fā)放年終獎(jiǎng),工資加年終獎(jiǎng)超過(guò)了累積應(yīng)稅所得額或者使用更高稅率,那么是需要繳稅的。如果年度平均以后,不需要繳稅或者稅率下降,那么就需要退稅。

      相對(duì)而言,真正退稅的大頭是勞務(wù)費(fèi)、稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得。過(guò)去的時(shí)候這三項(xiàng)起征點(diǎn)是800元,勞務(wù)費(fèi)800元到4000元的稅率20。4000元到2萬(wàn)元的減除20%的費(fèi)用以后,按20%稅率繳稅。

      現(xiàn)在新職業(yè)中有很多自媒體作者,他們的收入就是以勞務(wù)費(fèi)為基礎(chǔ)申報(bào)的。因此,很多人不過(guò)每月收入幾千元卻需要繳納幾百元的個(gè)人所得稅。實(shí)際上按照綜合收入所得,很多人都是需要退稅的。有的人能退幾百年,有的人甚至能退上萬(wàn)元。

      總體來(lái)看,個(gè)人所得稅退稅制度既減輕了廣大工薪收入人員的負(fù)擔(dān),又是國(guó)家征繳制度的一項(xiàng)完善,未來(lái)房地產(chǎn)稅征收就有可能就采取這種制度呢。

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      最近個(gè)稅匯算清繳陸續(xù)開始進(jìn)行了。于是很多退稅成功的人都開始曬這筆意外的收入,因?yàn)橛行┤宋疵庥X(jué)得“退稅”這個(gè)詞太陌生,所以有點(diǎn)難以相信。

      其實(shí),用綜合所得來(lái)進(jìn)行個(gè)人所得稅的匯算清繳確實(shí)是首次,但這并不是因?yàn)橐咔榈脑,而是因(yàn)槿ツ赀M(jìn)行了個(gè)人所得稅的改革。

      那么又為什么會(huì)產(chǎn)生“退稅”和“補(bǔ)稅”的差異呢?

      主要是以為平時(shí),對(duì)于工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)是采用的預(yù)扣預(yù)繳的方式來(lái)進(jìn)行的計(jì)算,而到年末的時(shí)候,采用綜合所得的稅率統(tǒng)一進(jìn)行匯算清繳,那么如果預(yù)繳的稅款>應(yīng)該繳納的稅款,那么就會(huì)產(chǎn)生退稅,如果預(yù)繳的稅款<應(yīng)該繳納的稅款,那么就會(huì)產(chǎn)生補(bǔ)稅。

      很多人產(chǎn)生了退稅,可能是平時(shí)多交了稅款。比如,一些扣除的項(xiàng)目沒(méi)有扣除到位;年中的時(shí)候有幾個(gè)月沒(méi)收入,導(dǎo)致該扣的項(xiàng)目沒(méi)扣;或者沒(méi)有任職單位,自己按照勞務(wù)報(bào)酬交了稅,勞務(wù)報(bào)酬預(yù)繳的稅率比最后綜合匯算的稅率高,導(dǎo)致最后要退稅;或者預(yù)繳稅款時(shí)沒(méi)有申報(bào)享受或者沒(méi)有足額享受優(yōu)惠政策,比如殘疾人可以享受減征個(gè)人所得稅等,各種情況都有可能。

      那么還有部分人產(chǎn)生了補(bǔ)稅,這樣的情況也是比較復(fù)雜的。比如年中的時(shí)候每次勞務(wù)報(bào)酬都是低于起征點(diǎn)的,但是全年合起來(lái)一看,要交稅,還不符合免于申報(bào)的條件,那么就可能要補(bǔ)稅了。

      總的來(lái)說(shuō),不管退稅也好,補(bǔ)稅也罷,都是基于之前預(yù)繳稅款的基礎(chǔ)上來(lái)進(jìn)行計(jì)算的,都是納稅人的權(quán)利/義務(wù)。同時(shí),雖然與疫情無(wú)關(guān),但是退稅也是納稅人的一項(xiàng)紅利。所以,納稅人都需要認(rèn)真計(jì)算,該退的稅記得申請(qǐng)。

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      退稅與疫情沒(méi)有什么關(guān)系,就算是今年沒(méi)有發(fā)生新患肺炎疫情,個(gè)稅年度匯繳,工作也會(huì)正常進(jìn)行。只不過(guò)正好這一段時(shí)間,通過(guò)個(gè)稅APP辦理退稅業(yè)務(wù)和疫情的時(shí)間重疊。而且并不是說(shuō)每個(gè)人都可以退稅,只是進(jìn)行匯算清繳,有一些人可以退稅,有些人反而需要補(bǔ)稅。

      比如說(shuō)根據(jù)個(gè)人所得稅的辦法,每個(gè)月收入5000元以下是不需要繳稅的,那么一年就有6萬(wàn)元是不需要繳費(fèi)的。但是如果一個(gè)人他沒(méi)有工資收入,而每個(gè)月有其他收入,比如說(shuō)有勞務(wù)報(bào)酬收入,有稿費(fèi)收入,還有其他特許經(jīng)營(yíng)收入等等,這些收入每個(gè)月都進(jìn)行了稅務(wù)申報(bào),就會(huì)造成實(shí)繳稅費(fèi)超過(guò)了應(yīng)繳稅費(fèi),就可以辦理退稅。

      再比如說(shuō)在專項(xiàng)附加扣除里面,有首套房的房貸,子女的教育費(fèi)用,贍養(yǎng)老人的費(fèi)用,這些費(fèi)用是不需要繳費(fèi)的。如果沒(méi)有填報(bào)專項(xiàng)附加扣除的話,每個(gè)月就會(huì)多繳這一部分稅,那么可以在進(jìn)行專項(xiàng)扣除的填報(bào),進(jìn)行一次性的匯算。

      通報(bào)個(gè)人所得稅APP,年度匯算,可以計(jì)算出,應(yīng)繳稅費(fèi)和實(shí)繳稅費(fèi)。如果實(shí)繳的稅費(fèi)大于應(yīng)繳稅費(fèi),那么就可以申請(qǐng)退稅,申請(qǐng)受理之后三個(gè)工作日可以將退稅額退到綁定的銀行卡里面。如果實(shí)繳的稅費(fèi),那么就需要按照規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)稅。

      是否能夠退稅,與我們的收入來(lái)源,專項(xiàng)附加扣除填報(bào),以及收入的多少都有關(guān)系,已經(jīng)開通年度匯算功能地區(qū)的朋友,可以通過(guò)個(gè)稅APP進(jìn)行操作。

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      2019年個(gè)人所得稅改革,2020年第一次進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳。

      2019年個(gè)人所得稅改革,最主要的改革內(nèi)容有兩點(diǎn):

      1、對(duì)工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬以及特許權(quán)使用費(fèi)4項(xiàng)收入,按年計(jì)稅。

      2、新設(shè)了子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金、贍養(yǎng)老人六項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除。

      平時(shí)每月采取預(yù)繳的方式,一般到第二年的3月1日到6月30日之間就要進(jìn)行匯算清繳,也就是說(shuō)將去年一年的4項(xiàng)收入進(jìn)行全年匯總計(jì)算,得出應(yīng)交稅款,再與你平時(shí)每月預(yù)繳的個(gè)稅合計(jì)數(shù)比較,如果匯算清繳時(shí)的應(yīng)交稅款大于平時(shí)預(yù)繳的個(gè)稅合計(jì)數(shù),那你就需要補(bǔ)稅,反之則會(huì)退稅。

      產(chǎn)生退稅主要有幾個(gè)原因:

      1、你的專項(xiàng)附加扣除平時(shí)可能沒(méi)有填,或者填的不全,導(dǎo)致你平時(shí)預(yù)繳的個(gè)稅多了,到第二年匯算清繳的時(shí)候,你把專項(xiàng)附加扣除的信息補(bǔ)全之后,就會(huì)產(chǎn)生退稅。

      2、有些人不光有工資薪金收入,還會(huì)有一些兼職產(chǎn)生了勞務(wù)報(bào)酬、稿酬等,平時(shí)工資收入一般在你的工作單位代扣代繳,勞務(wù)報(bào)酬、稿酬等會(huì)在發(fā)生時(shí)由兼職單位幫你代扣,這兩者平時(shí)一般是都單獨(dú)分開申報(bào)的,到第二年匯算清繳的時(shí)候,會(huì)將兩者合并計(jì)算,這樣也會(huì)產(chǎn)生退稅。

      所以退個(gè)人所得稅這個(gè)事情,只是湊巧跟疫情碰到一起了,實(shí)際跟疫情沒(méi)有任何關(guān)系。其實(shí)說(shuō)白了,這個(gè)退給你的個(gè)稅,只不過(guò)是你平時(shí)多交的個(gè)稅而已。

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      感謝邀請(qǐng),更感謝樓主的提問(wèn)。

      樓主你好,個(gè)人所得稅APP大約是在去年誕生的。那么去年誕生以后,就可以通過(guò)個(gè)人所得稅APP實(shí)時(shí)查詢自己全年的綜合收入,那么只要是打卡的綜合收入,一般情況下都能實(shí)時(shí)查詢到,所以說(shuō)我們一年的綜合收入,除了你的工資收入待遇之外,很多人都會(huì)有第二職業(yè)或者說(shuō)第三職業(yè),那么這種情況下就可以一目了然的查詢出自己的一個(gè)實(shí)際總收入。

      從今年開始也就是從3月1號(hào)開始可以申報(bào)個(gè)人所得稅。但實(shí)際上發(fā)生了新冠肺炎疫情,那么在申報(bào)個(gè)人所得稅的過(guò)程中,并沒(méi)有這么快一直到了3月27號(hào),有個(gè)別地區(qū)才陸續(xù)開放了個(gè)人所得稅APP進(jìn)行申報(bào)個(gè)人退稅申請(qǐng)。在退稅的過(guò)程中主要還是根據(jù)個(gè)人的收入來(lái)決定,一般情況下工資性的收入,那么在12萬(wàn)元以下的人群基本上是可以全額退出個(gè)人所得稅。

      當(dāng)然本身6萬(wàn)塊錢是免征個(gè)人所得稅的,所以說(shuō)能夠退出的部分其實(shí)并不是特別多,因?yàn)楸旧碜鳛楣べY性的收入來(lái)講,它的這個(gè)納稅額度是比較偏低的,如果說(shuō)你有一些兼職性的收入,比如說(shuō)勞務(wù)報(bào)酬或者說(shuō)愁稿的一些報(bào)酬,它的稅率比較高,通?梢赃_(dá)到20%,那么在退稅的過(guò)程中退出的費(fèi)用也會(huì)比較高,如果說(shuō)總的一個(gè)整體收入沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn)的話,那么退出的費(fèi)用基本上都是算比較不錯(cuò)的。

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      一年一度的報(bào)稅開始了,大部分人是可以得到退稅的,不是因?yàn)橐咔樵,因(yàn)檫有小部分高收入的人需要補(bǔ)稅。首先需要年度匯算,計(jì)算得出是需要退稅還是需要補(bǔ)稅。

      計(jì)算公式如下:2019年度匯算應(yīng)退或應(yīng)補(bǔ)稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-2019年已預(yù)繳稅額,計(jì)算結(jié)果大于0,稅務(wù)局會(huì)給我們退稅,計(jì)算結(jié)果小于0,我們需要補(bǔ)稅給稅務(wù)局。

      綜合所得收入額=2019年1月1日至12月31日取得的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。

      1、 那些人不需要辦理年度匯算

      (一)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元的;

      (二)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的;

      (三)納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的。

      2、 如何辦理?有哪些省市已經(jīng)開通年度匯算?

      個(gè)稅app上面可以線上辦理,也可以去稅務(wù)局辦理,從國(guó)家稅務(wù)總局了解到,為方便廣大納稅人辦理2019年度個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算,根據(jù)各地疫情防控情況變化,在前期云南、青海、山西、廣西、貴州、大連6省市先行開放基礎(chǔ)上,內(nèi)蒙、遼寧、吉林、江蘇、安徽、江西、廣東、海南、陜西、甘肅、新疆、深圳等12省市也于3月27日開放了手機(jī)App、網(wǎng)頁(yè)等遠(yuǎn)程辦稅功能,這些地區(qū)的納稅人可根據(jù)自身需要通過(guò)上述渠道辦理年度匯算。

      綜上所述:已經(jīng)有18個(gè)省市開通了個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算,我所在的上海還沒(méi)有開通,所以也不知道能退多少稅,一分也是愛(ài)。

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      這位題主是個(gè)熱愛(ài)思考的人,將退稅和國(guó)家扶危救困結(jié)合起來(lái),可是這只是一個(gè)巧合,因?yàn)橥硕惒⒉皇怯捎谝咔,而是因(yàn)樾聜(gè)稅法改革帶來(lái)的變化。


      2020年是個(gè)人所得稅退稅(匯算清繳)的元年,匯算的對(duì)象是2019年個(gè)人的納稅情況,新個(gè)稅法規(guī)定,每年的3-6月要對(duì)上一年度的納稅情況進(jìn)行匯算,多退少補(bǔ)。所以跟疫情沒(méi)有關(guān)系,唯有有關(guān)系的就是因?yàn)橐咔榻衲甑膮R算期是從4月份開始,這也是為什么這段時(shí)間開始網(wǎng)上關(guān)于個(gè)人所得稅的話題一下子熱了起來(lái)。


      以前的個(gè)稅是一錘子買賣,收完拉倒,多了少了錯(cuò)了對(duì)了就那么回事了,2019年實(shí)施的新個(gè)稅法將匯算引入進(jìn)來(lái),和企業(yè)所得稅有些相似了,都是先預(yù)繳,再清繳,算總賬,看情況。將收入減去費(fèi)用后的余額作為納稅依據(jù),這才是我真真正正正掙到的錢,對(duì)這個(gè)所得征稅,算總賬的時(shí)候一看我掙得還沒(méi)我花的多,自然是不能征稅了,征了也得給我退回來(lái),匯算清繳就是干這個(gè)用的。我認(rèn)為是很講道理的。把一個(gè)個(gè)人和企業(yè)等同起來(lái),企業(yè)有品牌,個(gè)人有信譽(yù),企業(yè)有收入也有支出,個(gè)人能掙錢也得花費(fèi)用,企業(yè)有品牌,個(gè)人有信譽(yù),經(jīng)營(yíng)好了都不容易,新媒體時(shí)代,有些個(gè)人甚至盈利能力比企業(yè)都強(qiáng),比如捐款1.5億元的辛巴,比如做自媒體的孫洪鶴,等等,很多很多。


      大體上是全年的收入減去全年的五險(xiǎn)一金再減去全年子女教育住房貸款等六項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除再減去6萬(wàn),如果還大于零,也就是還有余錢,那么就是要交稅的。


      這就是你以前沒(méi)有聽說(shuō)過(guò)個(gè)稅的匯算清繳,而今年大家紛紛在退稅的原因,以后每年的這個(gè)時(shí)候就是幾家歡樂(lè)幾家愁的時(shí)候,退稅的歡天喜地,補(bǔ)稅的愁眉苦臉。


      但是也不是所有人都需要,個(gè)稅有幾億的納稅人,都來(lái)匯算國(guó)家壓力也很大,所以規(guī)定年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的,居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳,也就是可以不用匯算清繳了,你預(yù)繳多少就是多少了,國(guó)家認(rèn)了,但是這是個(gè)人權(quán)利不是義務(wù),你說(shuō)我就是想?yún)⒓訁R算,那么也是可以的。


      最后,如果覺(jué)得沒(méi)白看,能否加個(gè)關(guān)注點(diǎn)個(gè)贊。

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