現(xiàn)在一般的公司需要繳納什么稅?稅率是多少?:現(xiàn)在一般的公司主要涉及以下3種稅、3類附加:1、增值稅1)、個(gè)體戶、個(gè)人獨(dú)資、小規(guī)模納稅人,稅率3%;季度收入低
現(xiàn)在一般的公司主要涉及以下3種稅、3類附加:
1、增值稅
1)、個(gè)體戶、個(gè)人獨(dú)資、小規(guī)模納稅人,稅率3%;季度收入低于90000.00元,暫免征收。
2)、一般納稅人分行業(yè)、征收方式及應(yīng)稅商品勞務(wù)服務(wù),稅率分別是0%、3%、6%、10%、16%。分行業(yè)的:建筑業(yè)10%,鑒證咨詢6%,銷售商貿(mào)16%;征收方式:適用簡(jiǎn)易辦法征收稅率3%;應(yīng)稅商品勞務(wù)服務(wù)不同:農(nóng)產(chǎn)品10%、一般商品16%……
2、企業(yè)所得稅
1)、小微企業(yè)綜合稅率10%
2)、一般企業(yè)稅率25%
3)、高新企業(yè)減按15%
4)、……
3、各類小稅種略
4、增值稅附加:
1)、城市維護(hù)建設(shè)稅 :市區(qū)的適用稅率為7% ;縣城、建制鎮(zhèn)的適用稅率為5% ;其他地區(qū)的適用稅率為1%
2)、教育費(fèi)附加:征收率為3%
3)、地方教育費(fèi)附加:2%
5、個(gè)人所得稅,納稅人主體是自然人(略)
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一般公司最常見的稅種如下:
增值稅,一般納稅人稅率通常為13%、9%、6%三種,如果是出口,適用0稅率。
小規(guī)模納稅人沒有稅率,適用征收率,3%,如果涉及不動(dòng)產(chǎn)類的,為5%。
所謂附加,是指在實(shí)際繳納增值稅稅款的前提下才可能繳納,如果當(dāng)月沒有增值稅,則同時(shí)也不用繳納附加稅。
城市維護(hù)建設(shè)稅,市區(qū)范圍內(nèi)的為實(shí)際繳納增值稅稅款的7%,縣城,建制鎮(zhèn)為5%,其他為1%。
教育費(fèi)附加,為實(shí)際繳納增值稅稅款的4%,3%。
地方教育附加,為實(shí)際繳納增值稅稅款的1%,各省略有不同。
消費(fèi)稅,如果公司是生產(chǎn)類的公司,并且生產(chǎn)的產(chǎn)品是符合消費(fèi)稅15個(gè)應(yīng)稅稅目,那么應(yīng)當(dāng)繳納消費(fèi)稅。消費(fèi)稅的稅率比較多,計(jì)稅的方法也比較特別,分為從價(jià)計(jì)征、從量計(jì)征和復(fù)合計(jì)征其中三種辦法
企業(yè)所得稅,是一種直接稅,只有在公司產(chǎn)生利潤(rùn)之后才征收,適用的稅率一般為25%,符合優(yōu)惠條件的,可以使用20%或者15%的稅率。
印花稅,只要公司成立,設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿、簽訂合同的,都要繳納印花稅,印花稅的稅率非常低,一般都是萬(wàn)分之幾。
企業(yè)開張后,只要發(fā)生了經(jīng)營(yíng)收入,甚至還沒取得任何收入,僅僅是辦理了工商注冊(cè),投入了資金,就要產(chǎn)生印花稅的納稅義務(wù)了。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說,納稅義務(wù)是少不了的,不同的企業(yè)有不同的情況,但是普遍來(lái)說,增值稅、增值稅的附加稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、印花稅是都要繳納的,特殊行業(yè)的納稅人,例如房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)的納稅人,可能還需要繳納契稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等。
2016年5月1日以后,我國(guó)全面完成了“營(yíng)改增”,所有的行業(yè)納稅人都要繳納增值稅。不管是工業(yè)制造、商貿(mào)流通,還是娛樂旅游、教育醫(yī)療等行業(yè),全都一樣。
但是增值稅實(shí)行的行業(yè)差別稅率,不同行業(yè)的稅率不同。
13%:有形動(dòng)產(chǎn)租賃、傳統(tǒng)增值稅應(yīng)稅行為;
9%:交通運(yùn)輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),銷售不動(dòng)產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán);
6%:增值電信、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)(租賃除外)、生活服務(wù), 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)以外的無(wú)形資產(chǎn)。
對(duì)于增值稅這個(gè)稅種而言,光談稅率是不夠的,因?yàn)樵鲋刀惖募{稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。一般納稅人適用稅率,小規(guī)模納稅人只能適用征收率。
一般納稅人計(jì)算增值稅的方法,是不含稅銷售收入×稅率,計(jì)算出銷售稅額。應(yīng)納稅額=銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。
小規(guī)模納稅人的增值稅應(yīng)納稅額=不含稅銷售收入×征收率,征收率一般是3%,涉及不動(dòng)產(chǎn)出租和轉(zhuǎn)讓的,征收率為5%,2020年3月1日起,到2020年年底,3%改為適用1%.
城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加,就是所謂的“附加稅費(fèi)”,是跟在增值稅屁股后面的尾巴,企業(yè)交了增值稅,就要同時(shí)繳納附加稅費(fèi)。
附加稅費(fèi)的計(jì)算非常簡(jiǎn)單,以實(shí)際應(yīng)納的增值稅作為計(jì)稅依據(jù),乘以相應(yīng)稅率就可以了。
城建稅實(shí)行地區(qū)差別比例稅率:城市市區(qū)7%、縣城和建制鎮(zhèn)5%、其他地區(qū)1%;
教育費(fèi)附加3%稅率,地方教育費(fèi)加2%稅率。
例如:某市區(qū)的企業(yè)在2019年3月,繳納了增值稅100萬(wàn)元,那么應(yīng)該繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加=100萬(wàn)×(7%+3%+2%)=12萬(wàn)元。
企業(yè)所得稅是針對(duì)在我國(guó)境內(nèi)取得所得法人組織征收的一種所得稅。通俗的說,只有具備法人地位的有限公司、團(tuán)體等單位,并且這些單位取得了稅收口徑上的“盈利”,也就是賺了錢,才需要繳納企業(yè)所得稅。
進(jìn)一步說,企業(yè)在會(huì)計(jì)意義上賺錢了,或者虧損了,不一定繳納企業(yè)所得稅,只有通過納稅調(diào)整之后,按照稅收口徑計(jì)算出來(lái),賺錢了,有應(yīng)納稅所得額了,才需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)所得稅的通常稅率是25%,高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠稅率是15%,符合條件的小型微利企業(yè)的稅率是20%,但是所得可以打折,所以實(shí)際稅負(fù)是5%和10%.
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